<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        本站已支持IPv6网络 欢迎访问岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院!
        首 页    网彩365平台下载    基本信息    四大检察    以案释法    队伍建设    机关党建
        当前位置:首页>>财政信息公开
        2020年度 岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院部门决算
        时间:2021-09-17  作者:  新闻来源:  【字号: | |

         

         

         

         

         

         

        2020年度

        岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院部门决算

         

         


        目录

        第一部分岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告

         


        第一部分 岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院概况

        一、部门职责

        1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

             2、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

             3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

             4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

             5、对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规的,依法提出抗诉。

             6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

              7、承办上级检察院交办以及其他应由君山人民检察院承办的事项。

              8、抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设,依法管理检察官队伍。

        二、机构设置

            (一)内设机构设置。岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院内设五个职能机构办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。

           (二)决算单位构成。岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院只有本级,没有其他预算单位,因此本部门决算公仅含本级决算。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分 2020年度部门决算表

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

         

        2020年度

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1048.82

        一、一般公共服务支出

        32

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

        993.97

        五、事业收入

        5

         

        五、教育支出

        36

        4

        六、经营收入

        6

         

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

        113.68

        八、社会保障和就业支出

        39

        57.9

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        42.52

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        40.8

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        1162.49

        本年支出合计

        58

        1139.19

        使用非财政拨款结余

        28

         

        结余分配

        59

         

        年初结转和结余

        29

        79.7

        年末结转和结余

        60

        103

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        1242.19

        总计

        62

        1242.19

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

        一、收入支出决算总表


        二、收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

         

        2020年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合计

        1162.49

        1048.82

         

         

         

         

        113.68

         

        204

        公共安全支出

        1,017.27

        903.60

         

         

         

         

        113.68

         

        20404

        检察

        1,017.27

        903.60

         

         

         

         

        113.68

         

        2040401

          行政运行

        719.33

        719.33

         

         

         

         

         

         

        2040402

          一般行政管理事务

        159.27

        159.27

         

         

         

         

         

         

        2040410

          检察监督

        25.00

        25.00

         

         

         

         

         

         

        2040499

          其他检察支出

        113.68

        0.00

         

         

         

         

        113.68

         

        205

        教育支出

        4.00

        4.00

         

         

         

         

         

         

        20508

        进修及培训

        4.00

        4.00

         

         

         

         

         

         

        2050803

          培训支出

        4.00

        4.00

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        57.90

        57.90

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        54.50

        54.50

         

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        54.50

        54.50

         

         

         

         

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

         

         

         

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        42.52

        42.52

         

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        42.52

        42.52

         

         

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        25.50

        25.50

         

         

         

         

         

         

        2101103

          公务员医疗补助

        17.02

        17.02

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        40.80

        40.80

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        40.80

        40.80

         

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        40.80

        40.80

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

         

         

         


        三、支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

        2020年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1139.19

        1040.11

        99.09

         

         

         

        204

        公共安全支出

        993.97

        894.89

        99.09

         

         

         

        20404

        检察

        993.97

        894.89

        99.09

         

         

         

        2040401

          行政运行

        767.91

        767.91

         

         

         

         

        2040402

          一般行政管理事务

        99.09

         

        99.09

         

         

         

        2040410

          检察监督

        25.00

        25.00

         

         

         

         

        2040499

          其他检察支出

        101.97

        101.97

         

         

         

         

        205

        教育支出

        4.00

        4.00

         

         

         

         

        20508

        进修及培训

        4.00

        4.00

         

         

         

         

        2050803

          培训支出

        4.00

        4.00

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        57.90

        57.90

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        54.50

        54.50

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        54.50

        54.50

         

         

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

         

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        42.52

        42.52

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        42.52

        42.52

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        25.50

        25.50

         

         

         

         

        2101103

          公务员医疗补助

        17.02

        17.02

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        40.80

        40.80

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        40.80

        40.80

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        40.80

        40.80

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

         


        四、财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

         

         

         

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1048.82

        一、一般公共服务支出

        33

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

        843.42

        843.42

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

        4

        4

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        57.9

        57.9

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        42.52

        42.52

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        40.8

        40.8

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

         

         

         

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        1048.32

        本年支出合计

        59

        988.64

        988.64

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

        31.12

        年末财政拨款结转和结余

        60

        91.29

        91.29

         

         

          一般公共预算财政拨款

        29

        31.12

         

        61

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

         

         

        62

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        1079.93

        总计

        64

        1079.93

        1079.93

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         


        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开05表

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

         

        2020年度

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        988.64

        889.55

        99.09

        204

        公共安全支出

        843.42

        744.33

        99.09

        20404

        检察

        843.42

        744.33

        99.09

        2040401

          行政运行

        719.33

        719.33

         

        2040402

          一般行政管理事务

        99.09

         

        99.09

        2040410

          检察监督

        25.00

        25.00

         

        205

        教育支出

        4.00

        4.00

         

        20508

        进修及培训

        4.00

        4.00

         

        2050803

          培训支出

        4.00

        4.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        57.90

        57.90

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        54.50

        54.50

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        54.50

        54.50

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        3.40

        3.40

         

        210

        卫生健康支出

        42.52

        42.52

         

        21011

        行政事业单位医疗

        42.52

        42.52

         

        2101101

          行政单位医疗

        25.50

        25.50

         

        2101103

          公务员医疗补助

        17.02

        17.02

         

        221

        住房保障支出

        40.80

        40.80

         

        22102

        住房改革支出

        40.80

        40.80

         

        2210201

          住房公积金

        40.80

        40.80

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

         

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        人员经费

        公用经费

         

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

         

        301

        工资福利支出

        491.62

        302

        商品和服务支出

        392.93

        307

        债务利息及费用支出

         

         

        30101

          基本工资

        153.71

        30201

          办公费

        25.81

        30701

          国内债务付息

         

         

        30102

          津贴补贴

        123.83

        30202

          印刷费

        1.44

        30702

          国外债务付息

         

         

        30103

          奖金

        52.4

        30203

          咨询费

         

        310

        资本性支出

         

         

        30106

          伙食补助费

         

        30204

          手续费

         

        31001

          房屋建筑物购建

         

         

        30107

          绩效工资

         

        30205

          水费

        2

        31002

          办公设备购置

         

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        54.5

        30206

          电费

        12

        31003

          专用设备购置

         

         

        30109

          职业年金缴费

         

        30207

          邮电费

        1.7

        31005

          基础设施建设

         

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        25.5

        30208

          取暖费

         

        31006

          大型修缮

         

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

        17.02

        30209

          物业管理费

        38

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

         

        30112

          其他社会保障缴费

        3.4

        30211

          差旅费

        12.22

        31008

          物资储备

         

         

        30113

          住房公积金

        40.8

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31009

          土地补偿

         

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

        20.64

        31010

          安置补助

         

         

        30199

          其他工资福利支出

        20.45

        30214

          租赁费

        25

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

         

        303

        对个人和家庭的补助

        5

        30215

          会议费

         

        31012

          拆迁补偿

         

         

        30301

          离休费

         

        30216

          培训费

        4

        31013

          公务用车购置

         

         

        30302

          退休费

         

        30217

          公务接待费

        7

        31019

          其他交通工具购置

         

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

         

        30304

          抚恤金

         

        30224

          被装购置费

         

        31022

          无形资产购置

         

         

        30305

          生活补助

        5

        30225

          专用燃料费

         

        31099

          其他资本性支出

         

         

        30306

          救济费

         

        30226

          劳务费

        85.41

        399

        其他支出

         

         

        30307

          医疗费补助

         

        30227

          委托业务费

         

        39906

          赠与

         

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

        12

        39907

          国家赔偿费用支出

         

         

        30309

          奖励金

         

        30229

          福利费

        13.32

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

        19

        39999

          其他支出

         

         

        30311

          代缴社会保险费

         

        30239

          其他交通费用

        23

         

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

         

        30240

          税金及附加费用

         

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        90.39

         

         

         

         

        人员经费合计

        496.62

        公用经费合计

        392.93

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

         

         

         

        2020年度

         

         

         

         

         金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        33

         

        21

         

        21

        12

        26

         

        19 

         

        19

        7

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         


        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

         

         

         

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。

         

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开09表

         

        部门:岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院

         2020年度

         金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。

         


        第三部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年收入、支出总计1242.19万元,较2019年1290.4万元减少48.21万元,降幅3.74%。收支下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1162.49万元,其中,财政拨款收入1048.82万元,占比90.22%;其他收入113.68万元,占比9.78%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计1139.19万元,其中,基本支出1040.11万元,占比91.3%;项目支出99.09万元,占比8.7%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入、支出总计1079.93万元,较上年减少了7.9万元,0.73%财政拨款收入减少的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出988.64万元,占本年支出合计的86.78%,较2019年度财政拨款支出减少66.02万元,降幅6.26%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出988.64万元,主要用于以下方面:公共安全支出843.42万元,占比85.31%;教育支出4万元,占比0.4%;社会保障和就业支出57.9万元,占比5.86%;卫生健康支出42.52万元,占比4.3%;住房保障支出40.8万元,占比4.13%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数999.55万元,支出决算数为988.64万元,完成年初预算的98.91%,其中:

        1、公共安全-检察-行政运行支出年初预754.33万元,决算数719.33万元,完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

            2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算 82万元,决算数99.09万元,完成年初预算120.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。

        3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为17万元,决算数25万元,完成年初预算的147.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

        4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算5万元,决算数4万元,完成年初预算的80%,主要用于业务学习培训决算数小于预算数原因主要是因为疫情原因有些业务培训改成了视频会议。

        5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算54.5万元,决算数54.5万元,完成年初预算的100%。

        6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算3.4万元,决算数3.4万元,完成年初预算的100%。

        7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算25.5万元,决算数25.5万元,完成年初预算的100%。

        8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算17.02万元,决算数17.02万元,完成年初预算的100%。

        9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算40.8万元,决算数40.8万元,完成年初预算的100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出889.55万元,其中:人员经费496.62万元,占基本支出的55.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费392.93万元,占基本支出的44.71%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为26万元,完成预算的78.79%,2019年三公经费支出决算为27.41万元,本年与2019年减少了1.41万元,减少了5.14%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年度未开展因公出国项目,上年也未开展因公出国项目,与上年度比较无变化。

        公务接待费支出预算为12万元,支出决算为7万元,完成预算的58.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大因疫情防控原因,公务活动与去年相比减少,本年公务接待费比2019年减少1.14万元,减少了14%

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

        公务用车运行维护费支出预算为21万元,支出决算为19万元,完成预算的90.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支,全年实际支出比预算节约9.53%本年公车运行维护费开支与上年运行维护费开支持平

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7万元,占26.92%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算19万元,占73.08%。其中:

        1、因公出国(境)费支出预算数为0万元,支出决算为0万元,受新冠疫情影响,本年度未开展因公出国项目。

        2、公务接待费支出预算为12万元,支出决算为7万元,完成预算的58.33%国内公务接待批次145批次,共接待875人次,主要接待省内相关部门交流工作和办业案件等。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元,支出决算为19万,完成预算的90.47%。其中:公务用车运行维护费19万元,公务用车购置费0万元,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止2020年12月31日,本单位财政拨款的公务用车保有量为6辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度本单位无政府性基金收支

        九、关于机关运行经费支出说明

        单位2020年度机关运行经费支出392.93万元,比2019年增加32.3万元,涨幅8.95%。主要原因是:本年度受到疫情影响及防汛任务,增加防疫经费及防汛经费开支。

        十、一般性支出情况

             2020年本单位无会议费;开支培训费4万元,用于参加上级组织的业务培训,参加培训人次20人,未举办节庆、晚会、赛事等活动

        十一、关于政府采购支出说明

        单位2020年度政府采购支出总额10.12万元,其中:政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为10.12万元,其中授予小微企业合同金额10.12万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,无工程采购、服务采购授予中小企业合同情况。

        十二、关于国有资产占用情况说明

            截至20201231日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况说明

        为了加强绩效管理工作,我单位加强组织领导,不断完善绩效考核管理制度,由政治部牵头,其他部门配合,具体落实考核工作,完善各种管理措施,加强部门之间的协调配合,明确责任,细化工作任务,积极化解工作中存在的问题,有力推进各项工作落实。


        第四部分 名词解释

         

        一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。

        二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

        三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        五、公共安全支出(类)检察(款)指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

        六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

        七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

        八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        (一)住房公积金(项)指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        (二)购房补贴(项):1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

        九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

         


        第五部分 附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告

        https://www.hn.zpcfjz.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html

         
        本院概况
        机构设置
        人员信息
        工作流程
        检察工作报告
        财政信息公开
        检察新媒体
        君山检察微博
        君山检察微博
        君山检察微信
        君山检察微信