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        2022年岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院单位预算
        时间:2022-03-02  作者:  新闻来源:  【字号: | |

            

            

          第一部分 2022单位预算说明 

          第二部分 2022单位预算表 

          1、收支总表 

          2、收入总表 

          3、支出总表 

          4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

          5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

          6、财政拨款收支总表 

          7、一般公共预算支出表 

          8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

          9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

          10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

          11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

          12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

          13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

          14、一般公共预算三公经费支出表 

          15、政府性基金预算支出表 

          16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

          17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

          18、国有资本经营预算支出表 

          19、财政专户管理资金预算支出表 

          20、省级专项资金预算汇总表 

          21、省级专项资金绩效目标表 

          22、其他项目支出绩效目标表 

          23、部门整体支出绩效目标表 

          注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 

            

            

            

            

            

            

          第一部分 2022单位预算说明 

            

          一、单位基本概况 

          (一)职能职责。 

           1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 

          2、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。 

          3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。 

          4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

          5、对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规的,依法提出抗诉。 

          6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 

          7、承办上级检察院交办以及其他应由网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院承办的事项。 

          8、抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设,依法管理检察官队伍。 

          (二)机构设置 

          网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院内设五个职能机构:办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。

            二、单位预算单位构成

            网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院只有本级,无其他预算单位,因此本预算仅含本级预算。 

          单位收支总体情况 

          (一)收入预算:包括一般公共预算拨款中央财政补助和上年结转结余资金2022年本单位收入预算1021万元,其中,一般公共预算拨款759.3万元,中央财政补助231.7万元,上年结转结余30万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入,收入较去年减少25.75万元,主要是因为上年结转结余减少61.3万元,一般公共预算拨款增加46.55万元,中央财政补助资金减少11万元 

          (二)支出预算:2022年本单位支出预算1021万元,其中,公共安全支出883.4万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出46万元,卫生健康支出39.5万元,住房保障支出52.1万元。支出较去年减少25.75万元,主要是公共安全支出减少35.35万元,社会保障和就业支出增加6万元,卫生健康支出增加1.5万元,住房保障支出增加2.1万元 

          、一般公共预算拨款支出 

          2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1021万元,其中,公共安全支出883.4万元,占86.5%;社会保障和就业支出46万元,占4.5%;卫生健康支出39.5万元,占3.9%;住房保障支出52.1万元,占5.1%。具体安排情况如下: 

          (一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数945万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

          (二)项目支出:2022年本单位项目支出预算76万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作专项支出76万元,主要用于办公设备购置、公务用车购置、办公室维护修缮、公开听政室建设 

          、政府性基金预算支出 

          2022年本单位无政府性基金安排的支出。 

          、其他重要事项的情况说明 

          (一)机关运行经费:如考虑中央财政补助,按全口径统计,2022年本单位机关运行经费434.4万元,比上年预算增加11.2万元,上升2.64%,主要是疫情防控增加了预算经费开支 

          (二)三公经费预算:如考虑中央财政补助,按全口径统计,2022年本单位三公经费预算数为31万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费26万元(其中,公务用车购置费15万元,公务用车运行费11万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较上年持平。 

          (三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元。本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办计划。 

          (四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

          (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

             (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。 

          、名词解释 

          1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

          2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

         
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