2023年岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。
4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规的,依法提出抗诉。
6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
7、承办上级检察院交办以及其他应由网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院承办的事项。
8、抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设,依法管理检察官队伍。
(二)机构设置。
根据上述主要职责,岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察共设置下列内设机构:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
岳阳市网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院只有本级,无其他预算单位,因此本预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、中央财政补助和上年结转结余资金。2023年本单位收入预算1009.81万元,其中,一般公共预算拨款745.3万元,中央财政补助231.7万元,上年结转结余资金32.81万元,无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少11.19万元,主要是因为上年结转结余增加2.81万元,一般公共预算拨款减少14万元。
(二)支出预算:2023年本单位支出预算1009.81万元,其中,公共安全支出869.61万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出46.2万元,卫生健康支出41万元,住房保障支出53万元。支出较去年减少11.19万元,主要是公共安全支出减少13.79万元,社会保障和就业支出增加0.2万元,卫生健康支出增加1.5万元,住房保障支出增加0.9万元。
三、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1009.81万元,其中,公共安全支出869.61万元,占86.12%;社会保障和就业支出46.2万元,占4.57%;卫生健康支出41万元,占4.06%;住房保障支出53万元,占5.25%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算921.02万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算88.79万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作专项支出39.98万元,主要用于侦查设备购置、办公室维护修缮等业务工作方面;其他事业发展资金38.81万元,主要用于检察业务、信息化建设、乡村振兴等方面;运行维护经费10万元,主要用于办公设备购置。
四、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费432.32万元,较上年预算减少2.08万元,减少0.48%,主要是因为压减一般性支出。
(二)“三公”经费预算:2023年本单位“三公”经费预算数为31万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费26万元(其中,公务用车购置费9.98万元,公务用车运行费16.02万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元,本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。
(四)政府采购情况:2023年本单位无政府采购预算,货物类采购预算、工程类采购预算、服务类采购预算均为0.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车6辆,其中,执法执勤用车6辆,无机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车及其他按照规定配备的公务用车;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。2023年配置公务用车0辆,无新增配置机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他按照规定配备的公务用车计划;无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备计划。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1009.81万元,其中,基本支出921.02万元,项目支出88.79万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年单位预算表
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