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        2020年度湘阴县人民检察院部门决算
        时间:2021-09-17  作者:  新闻来源:  【字号: | |

         

        目  录

        第一部分湘阴县人民检察院概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告

         


        第一部分 湘阴县人民检察院概况

        一、部门职责

        湘阴县人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有:

        1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        2.贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务

        3.依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权

        4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉

        5.负责应由人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作

        6.负责应由人民检察院承办的提起公益诉讼工作

        7.负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

        8.受理向县人民检察院的控告申诉

        9.负责检察机关的理论研究工作

        10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作

        11.负责检务督察工作。

        12.负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

        13.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

        二、机构设置

        (一)内设机构设置。

        湘阴县人民检察院机关本级现有8个内设机构,分别为:办公室(新闻办公室)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

        (二)决算单位构成。

        湘阴县人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。


        第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门:湘阴县人民检察院

         

        2020年度

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,788.35

        一、一般公共服务支出

        32

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

        1,862.28

        五、事业收入

        5

         

        五、教育支出

        36

         

        六、经营收入

        6

         

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

        89.18

        八、社会保障和就业支出

        39

        87.76

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        74.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        80.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        1,877.53

        本年支出合计

        58

        2,104.04

        使用非财政拨款结余

        28

         

        结余分配

        59

         

        年初结转和结余

        29

        349.93

        年末结转和结余

        60

        123.41

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        2,227.46

        总计

        62

        2,227.46

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


        二、收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:湘阴县人民检察院

         

        2020年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合计

        1,877.53

        1,788.35

         

         

         

         

        89.18

         

        204

        公共安全支出

        1,635.53

        1,546.35

         

         

         

         

        89.18

         

        20404

        检察

        1,635.53

        1,546.35

         

         

         

         

        89.18

         

        2040401

          行政运行

        1,421.45

        1,332.27

         

         

         

         

        89.18

         

        2040402

          一般行政管理事务

        158.08

        158.08

         

         

         

         

         

         

        2040410

          检察监督

        56.00

        56.00

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        88.00

        88.00

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        75.00

        75.00

         

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        75.00

        75.00

         

         

         

         

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        13.00

        13.00

         

         

         

         

         

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        13.00

        13.00

         

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        74.00

        74.00

         

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        74.00

        74.00

         

         

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        74.00

        74.00

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        80.00

        80.00

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        80.00

        80.00

         

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        80.00

        80.00

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

         

         


        三、支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:湘阴县人民检察院

        2020年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        2,104.04

        2,036.58

        67.46

         

         

         

        204

        公共安全支出

        1,862.28

        1,794.82

        67.46

         

         

         

        20404

        检察

        1,862.28

        1,794.82

        67.46

         

         

         

        2040401

          行政运行

        1,738.82

        1,738.82

         

         

         

         

        2040402

          一般行政管理事务

        67.46

         

        67.46

         

         

         

        2040410

          检察监督

        56.00

        56.00

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        87.76

        87.76

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        75.00

        75.00

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        75.00

        75.00

         

         

         

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        12.76

        12.76

         

         

         

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        12.76

        12.76

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        74.00

        74.00

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        74.00

        74.00

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        74.00

        74.00

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        80.00

        80.00

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        80.00

        80.00

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        80.00

        80.00

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

         


        四、财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门:湘阴县人民检察院

         

         

         

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,788.35

        一、一般公共服务支出

        33

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

        1,455.59

        1,455.59

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

         

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        87.76

        87.76

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        74.00

        74.00

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        80.00

        80.00

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

         

         

         

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        1,788.35

        本年支出合计

        59

        1,697.35

        1,697.35

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

        26.90

        年末财政拨款结转和结余

        60

        117.90

        117.90

         

         

          一般公共预算财政拨款

        29

        26.90

         

        61

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

         

         

        62

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        1,815.25

        总计

        64

        1,815.25

        1,815.25

         

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         


        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开05表

        部门:湘阴县人民检察院

         

        2020年度

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1,697.35

        1,629.88

        67.46

        204

        公共安全支出

        1,455.59

        1,388.12

        67.46

        20404

        检察

        1,455.59

        1,388.12

        67.46

        2040401

          行政运行

        1,332.12

        1,332.12

         

        2040402

          一般行政管理事务

        67.46

         

        67.46

        2040410

          检察监督

        56.00

        56.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        87.76

        87.76

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        75.00

        75.00

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        75.00

        75.00

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        12.76

        12.76

         

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        12.76

        12.76

         

        210

        卫生健康支出

        74.00

        74.00

         

        21011

        行政事业单位医疗

        74.00

        74.00

         

        2101101

          行政单位医疗

        74.00

        74.00

         

        221

        住房保障支出

        80.00

        80.00

         

        22102

        住房改革支出

        80.00

        80.00

         

        2210201

          住房公积金

        80.00

        80.00

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

        部门:湘阴县人民检察院

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        906.26

        302

        商品和服务支出

        698.31

        307

        债务利息及费用支出

         

        30101

          基本工资

        276.11

        30201

          办公费

        30.03

        30701

          国内债务付息

         

        30102

          津贴补贴

        172.81

        30202

          印刷费

        33.52

        30702

          国外债务付息

         

        30103

          奖金

        201.54

        30203

          咨询费

         

        310

        资本性支出

         

        30106

          伙食补助费

         

        30204

          手续费

         

        31001

          房屋建筑物购建

         

        30107

          绩效工资

         

        30205

          水费

        4.22

        31002

          办公设备购置

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        78.24

        30206

          电费

        18.00

        31003

          专用设备购置

         

        30109

          职业年金缴费

         

        30207

          邮电费

        0.90

        31005

          基础设施建设

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        76.48

        30208

          取暖费

         

        31006

          大型修缮

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

         

        30209

          物业管理费

        32.51

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

        30112

          其他社会保障缴费

         

        30211

          差旅费

        48.27

        31008

          物资储备

         

        30113

          住房公积金

        88.19

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31009

          土地补偿

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

        57.28

        31010

          安置补助

         

        30199

          其他工资福利支出

        12.89

        30214

          租赁费

        23.65

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

        303

        对个人和家庭的补助

        25.31

        30215

          会议费

        1.48

        31012

          拆迁补偿

         

        30301

          离休费

         

        30216

          培训费

        1.01

        31013

          公务用车购置

         

        30302

          退休费

         

        30217

          公务接待费

        18.00

        31019

          其他交通工具购置

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

        30304

          抚恤金

         

        30224

          被装购置费

        1.25

        31022

          无形资产购置

         

        30305

          生活补助

        10.40

        30225

          专用燃料费

         

        31099

          其他资本性支出

         

        30306

          救济费

         

        30226

          劳务费

        139.78

        399

        其他支出

         

        30307

          医疗费补助

        0.07

        30227

          委托业务费

         

        39906

          赠与

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

        23.00

        39907

          国家赔偿费用支出

         

        30309

          奖励金

        7.40

        30229

          福利费

        18.46

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

        32.00

        39999

          其他支出

         

        30311

          代缴社会保险费

         

        30239

          其他交通费用

        43.97

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        7.45

        30240

          税金及附加费用

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        170.99

         

         

         

        人员经费合计

        931.58

        公用经费合计

        698.31

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:湘阴县人民检察院

         

         

         

        2020年度

         

         

         

         

         金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        50.00

         

        40.00

         

        40.00

        10.00

        50.00

         

        32.00

         

        32.00

        18.00

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         


        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门:湘阴县人民检察院

         

         

         

        2020年度

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开09表

         

        部门:湘阴县人民检察院

         2020年度

         金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。

         


        第三部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年收入、支出总计2227.46万元,较2019年2008.77万元增加了218.69万元,涨幅10.88%。收支上涨的主要原因是年中追加项目经费较上年增长较大

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1877.53万元,其中,财政拨款收入1788.35万元,占比95.25%;其他收入89.18万元,占比4.75%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计2104.04万元,其中,基本支出2036.58万元,占比96.79%;项目支出67.46万元,占比3.21%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入、支出总计1815.25万元,较上年增加了15.99万元,增幅0.88%财政拨款收支增加的主要原因项目经费较上年有所增长

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出1697.35万元,占本年支出合计的80.67%,较2019年度财政拨款支出减少43.18万元,降幅2.48%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出1697.35万元,主要用于以下方面:公共安全支出1455.59万元,占比85.76%;社会保障和就业支出87.76万元,占比5.17%;卫生健康支出74万元,占比4.36%;住房保障支出80万元,占比4.71%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数1647.27万元,支出决算数为1697.35万元,完成年初预算的103.4%,其中: 

        1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1355.27万元,决算数1332.12万元,完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是:主要是有调出和退休的人员,人员经费减少

        2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算5万元,决算数67.46万元,完成年初预算的1349.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因办公办案工作需要年中追加了防疫经费、扫黑除恶工作经费等项目经费

        3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为41万元,决算支出数56万元,完成年初预算的136.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

        4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算2万元,决算数0万元决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,未自行开展培训项目

        5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算75万元,决算数75万元,完成年初预算的100%。

        6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算15万元,决算数12.76万元,完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

        7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算74万元,决算数74万元,完成年初预算的100%。

        8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算80万元,决算数80万元,完成年初预算的100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出1629.89万元,其中:人员经费931.58万元,占基本支出的57.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费698.31万元,占基本支出的42.84%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为50万元,支出决算为50万元,完成预算的100%,其中

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年度未开展因公出国项目。与上年相比无变化。

        公务接待费支出预算为10万元,支出决算为18万元,完成预算的180%,决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫攻坚、党建等中心工作增加,公务接待任务加重与上年相比增加8万元,增长180%,增长的主要原因同上,另外年中在三公经费内部进行了指标调整,三公经费总体较上年未上涨

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年度无公车购置计划与上年持平

            公务用车运行维护费支出预算为40万元,支出决算为32万元,完成预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大,与上年相比减少7.82万元,减少19.63%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18万元,占36%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算32万元,占64%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,本年度未开展因公出国项目。

        2、公务接待费支出决算为18万元,全年共接待来访团组240个、来宾1690人次,主要是接待各地检察机关和省市各相关部门等。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32万元,均为公务用车运行维护费,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截止2020年12月31日,我院财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度本单位无政府性基金收支

        关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出698.31万元,比2019年减少3.51万元,降低0.5%。主要原因是:为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出

        十、一般性支出情况

            2020年本部门开支会议费1.48万元,用于业务工作会议和党政学习交流会议等,参会人数48人;开支培训费1万元,用于参加上级组织的业务培训,参加全省检察机关第十九期司法警察培训班,参加人数3人本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动

        十一关于政府采购支出说明

            本部门2020年度政府采购支出总额132.79万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出25.35万元、政府采购服务支出57.44万元。授予中小企业合同金额132.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额132.79万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至20201231日,我院共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三关于2020年度预算绩效情况说明

        为加强我院绩效管理工作我院办公室牵头,各内设机构配合,成立了专门的绩效评价工作领导小组,制定了绩效评价工作方案,并依据方案组织开展绩效评价工作,完善了各项制度,加强对预算绩效的管理监督。


        第四部分 名词解释

         

        一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。

        二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

        三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

        五、公共安全支出(类)检察(款)指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

        六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

        、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        住房公积金(项)指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

        、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

         


        第五部分 附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告

        https://www.hn.zpcfjz.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html)

         

         

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